目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级概述
一、部门职责
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级的主要职责是:拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展目标;负责汇总全区各行业经济运行、固定资产投资、重大项目、财政、金融、税收等方面的情况,分析研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控的政策建议,负责调节经济运行并协调解决全区经济运行中的重大问题;提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策;承担固定资产投资综合管理,拟定全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;协调推进全区重大项目建设;牵头组织高新区内各种产业类项目的扶持和资金申报工作,负责对申报的各级专项资金进行监督。研究和制定全区招商引资的工作发展规划和年度计划,为区党工委、管委会拟定招商引资政策、办法,并会同有关部门做好指导、协调和实施工作;负责高新区招商引资项目谋划编制和项目库建设;组织和开展全区日常对外招商、项目推介、项目引进,组织和协调省州等上级部门举办的各种经贸洽谈会和招商活动等;负责高新区招商引资项目的评估、审查、拟定投资协议并经市政府、新区管委会授权批准后组织实施;负责高新区招商引资目标任务的制定和考核;负责牵头组织和推进全区优化营商环境工作。
二、机构设置
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:
我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
588.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
279.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8.76 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
300.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
588.29 |
本年支出合计 |
58 |
588.29 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
588.29 |
总计 |
62 |
588.29 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
588.29 |
588.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
279.53 |
279.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
267.70 |
267.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
234.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
33.70 |
33.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
588.29 |
242.76 |
345.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
279.53 |
234.00 |
45.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
267.70 |
234.00 |
33.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
234.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
33.70 |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
7.79 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
7.79 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
588.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
279.53 |
279.53 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
588.29 |
本年支出合计 |
59 |
588.29 |
588.29 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
588.29 |
总计 |
64 |
588.29 |
588.29 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
588.29 |
242.76 |
345.53 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
279.53 |
234.00 |
45.53 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
267.70 |
234.00 |
33.70 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
234.00 |
234.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
33.70 |
0.00 |
33.70 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
7.79 |
0.00 |
7.79 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
7.79 |
0.00 |
7.79 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.04 |
0.00 |
4.04 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.04 |
0.00 |
4.04 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
226.55 |
302 |
商品和服务支出 |
16.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
54.59 |
30201 |
办公费 |
3.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.61 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
40.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
40.40 |
30205 |
水费 |
0.80 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.83 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.28 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.48 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.66 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
30211 |
差旅费 |
1.18 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.24 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.76 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.32 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.92 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
3.03 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.52 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
226.55 |
公用经费合计 |
16.21 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位:义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.16 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
0.24 |
4.16 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
0.24 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度收入、支出决算总计588.29万元。2023年度收入、支出决算总计453.88万元。与2023年度相比,增加134.41万元,增长29.61%,主要原因是:全年在职在编人数增加以及支付以前年度调出人员职业年金记实费用,基本支出相应增加;同时,项目支出增加,因此,总体收入支出相应增加。
二、收入决算情况说明
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度收入决算合计588.29万元。其中:财政拨款收入588.29万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度支出决算合计588.29万元。其中:基本支出242.76万元,占41.27%;项目支出345.53万元,占58.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度财政拨款收、支决算总计588.29万元。2023年度收、支决算总计453.88万元。与2023年度相比,增加134.41万元,增长29.61%,主要原因是:全年在职在编人数增加以及支付以前年度调出人员职业年金记实费用,基本支出相应增加;同时,项目支出增加,因此,财政拨款总体收入增加,总体支出相应增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计588.29万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加134.41万元,增长29.61% ,主要原因是全年在职在编人数增加以及支付以前年度调出人员职业年金记实费用,基本支出相应增加;同时,项目支出增加,因此一般公共预算财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出588.29万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)279.53万元,占47.52%;社会保障和就业支出(类)8.76万元,占1.49%;资源勘探工业信息(类)300.00万元,占51.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.86万元,支出决算为588.29万元,完成年初预算的265.17%,其中:
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为221.86万元,支出决算为234.00万元,完成年初预算的105.47%,决算数大于预算数的主要原因是:全年在职在编人数增加以及支付以前年度调出人员职业年金记实费用,因此,行政运行支出增加。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为33.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是:未安排年初预算,调增预算指标。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.00万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年实际发生需增加支出,因此招商引资支出增加。
4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年实际发生支出增加,其他类一般公共服务支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为8.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年人员调动职业年金记实支出增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。
6.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年拨付产业发展项目资金增加。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计242.76万元,其中:
(一)人员经费:226.55万元,主要包括基本工资54.59万元、津贴补贴28.61万元、奖金40.47万元、绩效工资40.40万元、机关事业养老保险缴费20.83万元、职业年金缴费9.28万元、职工医疗保险缴费6.48万元、公务员医疗补助缴费3.66万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金20.50万元、医疗费0.24万元。
(二)公用经费:16.21万元,主要包括办公费3.44万元、水费0.80万元、差旅费1.18万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.76万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费3.92万元、税金及附加费用3.03万元、其他商品和服务支出0.52万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平.主要原因是:与上年持平,无增减变动。
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平,主要原因是:与上年持平,无增减变动。
具体情况如下:本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款支出,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:上年决算持平,无增减变动。
具体情况如下:本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.16万元,“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.67万元,增长19.44%。主要原因是:本单位公务用车年限较长,2024年运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:2024年本单位无因公出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.92万元,支出决算3.92万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.52万元,增长15.29%。
决算数较上年增加的主要原因是本单位公务用车年限较长,2024年运行维护费增加。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.92万元,主要用于:公务车燃油费、保险费用、保养及维修费用等。 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.24万元,支出决算0.24万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.15万元。
国内接待费支出0.24万元,主要是接待省发展改革委开展节能监察等就餐。2024年本单位国内公务接待3批次,30人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是:机构改革,机关运行经费减少。
(二)政府采购支出情况
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括招商引资接待、企业(项目)走访等。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金345.53万元,自评覆盖率达到100.00%
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
义龙新区经济发展局(投资促进局、统计局)本级绩效评价附件.zip

