目录
第一部分 兴义市人民政府顶效街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 兴义市人民政府顶效街道办事处2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 兴义市人民政府顶效街道办事处其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分兴义市人民政府顶效街道办事处2026年预算公开报表(附件)
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年项目支出预算总表
十一、2026年单位政府采购预算表
十二、2026年部门整体支出绩效目标表
第一部分 兴义市人民政府顶效街道办事处概况
一、部门主要职能
1、宣传党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示;
2、制定本街道经济发展规划,管理本办经济工作,组织、检查、督促办理经济组织发展生产经营;
3、负责本街道社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作;
4、协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作;
5、开展群众性文化、体育活动,普及科学常识,对居民进行社会主义法制和道德教育;
6、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,维护社会稳定;
7、向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作、并进行协调、指导、督促、检查和考核;
8、对有关部门设在本街道的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议;
9、按照属地管理原则,负责辖区内综合管理职能,依据法律、法规、规章的授权,行使行政处罚权;
10、指导、支持、帮助村民委员会工作,促进村民委员会建设,发挥村民委员会基层群众性组织作用;
11、向上级人民政府或者有关部门反映村(组)和村民委员会的意见、要求,办理人民群众来信来访事项。
二、部门机构设置情况:顶效街道2026年部门预算由以下单位构成:行政单位1个,顶效街道党工委;事业单位4个(为财政全额补助事业),构成如下:社区事务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、党务政务服务中心。
三、部门人员构成:上级核定总编制90人,其中:行政编制22人,工勤编制3人,事业编制65人。在职实有人数86人,其中:行政21人,工勤编制3人,事业62人,退休人员30人,遗嘱人员5人。村级五大组织人员36人,组干部79人。
四、部门其他说明:
第二部分 兴义市人民政府顶效街道办事处2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计1682.81万元,其中:财政拨款收入1682.81万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计1682.81万元,按照支出功能科目类级区分:其中:一般公共服务支出科目1241.49万元,占总支出的73.77%;社会保障和就业支出149.36万元,占总支出的8.88%;卫生健康支出86.14万元,占总支付出的5.12%;农林水支出科目73.88万元,占总支出的4.39%;住房保障支出131.94万元,占总支出的7.84%。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计1682.81万元,其中:财政拨款收入1682.81万元占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入0%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计1682.81万元,其中:基本支出1682.81万元,占总支出的100%。按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出科目1241.49万元,占总支出的73.77%;社会保障和就业支出149.36万元,占总支出的8.88%;卫生健康支出86.14万元,占总支付出的5.12%;农林水支出科目73.88万元,占总支出的4.39%;住房保障支出131.94万元,占总支出的7.84%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1682.81万元,比上年增加76.44万元。增加的主要原因是:在职人员增加2人以及日常公用经费增加,主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1682.81万元(其中:一般公共预算财政拨款1682.81万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计1682.81万元(其中:一般公共服务支出科目1608.93万元,占财政拨款支出的95.61%;农林水支出科目73.88万元,占财政拨款支出的4.39%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加76.44万元,主要原因:在职人员增加2人以及日常公用经费增加,主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计1682.81万元,其中:基本支出1682.81万元,占一般公共预算支出的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出的0%。
按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出科目1241.49万元,占总支出的73.77%;社会保障和就业支出149.36万元,占总支出的8.88%;卫生健康支出86.14万元,占总支付出的5.12%;农林水支出科目73.88万元,占总支出的4.39%;住房保障支出131.94万元,占总支出的7.84%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加76.44万元。增加的主要原因是:在职人员增加2人以及日常公用经费增加,主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计1682.81万元,其中:其中人员经费1464.12万元,占一般公共预算基本支出的87.00%;公用经费218.69万元,占一般公共预算基本支出的13%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出1351.91万元,占人员经费的92.34%;对个人和家庭的补助支出112.21万元,占人员经费的7.66%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出161.81万元,占公用经费的73.99%;对家庭和个人的补助56.88,占公用经费的26.01%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加76.44万元,主要原因:在职人员增加2人以及日常公用经费增加,主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费8.2万元,比上年增加(减少)2.1万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是因公出国(境)预计团组数及人数增加(减少);公务接待费0.2万元,比上年增加(减少)0.1万元,增加的主要原因是根据2025年我办实际工作情况,预计2026年我街道上级部门调研情况有所增加;公务车购置及运行维护费8万元,比上年增加2万元,增加的主要原因公务用车上级部门给街道调配消防车一辆。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 兴义市人民政府顶效街道办事处其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排0万元。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算218.69万元,比上年增加58.44万元,增加36.47%。主要原因是2025年填报时将其村组干部等报酬填在人员经费中今年填列在公用经费中所以导致增加。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额54241.85万元,其中:流动资产53399.69万元,固定资产842.16万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金1682.81万元,其中纳入绩效目标管理项目0个,涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标是:1、加强农村基层政权建设,加强农村社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理,把街道办事处建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
2、负责管理本街道事业单位,加强对事业机构的领导,增强干部职工的服务意识,全面提高服务水平;协助区主管部门管理其派驻街道的机构。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:杨贞让 ; 电话:0859-3525178
兴义市人民政府顶效街道办事处2026年部门预算公开套表.xls
兴义市人民政府顶效街道办事处
2026年3月3日

