兴义市人民政府兴泰街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算信息

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目录

第一部分  兴义市人民政府兴泰街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分  兴义市人民政府兴泰街道办事处2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分  兴义市人民政府兴泰街道办事处其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分  兴义市人民政府兴泰街道办事处2026年预算公开报表(附件)

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)

六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)

七、2026年部门政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年项目支出预算总表

十一、2026年单位政府采购预算表

十二、2026年兴义市预算专项绩效目标表

第一部分  兴义市人民政府兴泰街道办事处概况

一、部门主要职能

(1)坚决贯彻执行党中央决策部署以及省委、州委、市委决定,领导本辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,讨论并决定本辖区重要事项,统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(2)把党的政治建设摆在首位,提高政治站位,彰显政治属性,强化政治引领,增强政治能力,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,保持良好的政治生态。

(3)强化理论武装,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导党员、干部坚定理想信念和宗旨意识,落实意识形态工作责任制。

(4)贯彻新时代党的组织路线,坚持民主集中制,贯彻党管干部、党管人才原则,加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设,加强党的基层组织和党员队伍建设,着力提高党内活动和党的组织生活质量,做好人才工作。管理市直有关部门设在街道的机构和人员,并对相关人员的任免、调动向市直有关部门提出书面意见。协助管理上级有关部门驻街道的干部。

(5)加强和改进作风,落实中央八项规定及其实施细则精神,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象。

(6)加强党的纪律建设,履行党风廉政建设主体责任,支持纪检监察机构履行监督责任,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(7)带头遵守党内法规制度,严格落实党内法规执行责任制,建立健全本街道党建工作制度,不断提高制度执行力。

(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导,支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(9)组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,落实信访工作责任制。

(10)及时向市委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

(11)法律、法规、规章及上级党委作出的决定、命令规定的其他职责。

(12)组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(13)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。

(14)组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

(15)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

(16)推进社区发展建设,指导居民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平。

(17)做好国防教育和兵役等工作。

(18)法律、法规、规章及上级政府作出的决定、命令规定的其他职责。

二、部门机构设置情况:2026年,独立核算机构共1个,较上年增减0个。

兴义市人民政府兴泰街道办事处部门预算由部门以下构成:兴义市人民政府下辖办事处,单位性质行政,党政机构(5个),即党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、公共事务管理办公室;事业部门4个(财政全额补助事业),即党务政务服务中心、综合治理服务中心、社区事务服务中心、农业农村综合服务中心。

三、部门人员构成:兴义市人民政府兴泰街道办事处核定编制人数97人(其中:行政人员19人,行政工勤4人,事业编制74人);在职实有人数80人(其中:行政人员18人,行政工勤3人,事业人员59人);退休人员29人(其中:行政退休人员17人,事业退休人员11人);其他人员30人。

四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息

第二部分 兴义市人民政府兴泰街道办事处2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计1845.55万元,其中:财政拨款收入1845.55万元包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计1845.55万元,按照支出功能科目类级区分:其中一般公共服务支出(201)科目1142.91万元,社会保障和就业支出(208)科目137.17万元,卫生健康支出(210)科目79.24万元,城乡社区支出(212)科目339.10万元,农林水支出(213)科目26.04万元住房保障支出(221)科目121.09万元。年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计1845.55万元,其中:财政拨款收入1845.55万元包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计1845.55万元,其中:基本支出1506.45万元,占总支出的81.63%;项目支出339.10万元,占总支出的18.37 %;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分:(201)一般公共服务支出(03)政府办公厅(室)及相关机构事务(01)行政运行科目397.85万元,占总支出的21.56%;(201)一般公共服务支出(03)政府办公厅(室)及相关机构事务(50)事业运行科目745.06万元,占总支出的40.37%;(208)社会保障和就业支出-(20805)行政事业单位养老支出-(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目128.97万元,占总支出的6.99%;(208)社会保障和就业支出-(20899)其他社会保障和就业支出-(2089999)其他社会保障和就业支出科目8.20万元,占总支出的0.45%;(210)卫生健康支出-(21011)行政事业单位医疗-(2101101)行政单位医疗科目11.80万元,占总支出的0.64%;(210)卫生健康支出-(21011)行政事业单位医疗-(2101102)事业单位医疗科目32.51万元,占总支出的1.76%,(210)卫生健康支出-(21011)行政事业单位医疗-(2101103)公务员医疗补助科目34.93万元,占总支出的1.89%;(212)城乡社区支出(05)城乡社区环境卫生(01)城乡社区环境卫生支出科目339.10万元,占总支出的18.37 %;(213)农林水支出(01)农业农村(26)农村社会事业科目0.55万元,占总支出的0.03%;(213)农林水支出(07)农村综合改革(05)对村民委员会和村党支部的补助科目25.49万元,占总支出的1.38%;(221)住房保障支出-(22102)住房改革支出-(2210201)住房公积金科目121.09万元,占总支出的6.56%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1845.55万元,比上年增加30.96万元。增加的主要原因是人员变动及部分人员2025年工资薪金调整后本年度预算增加。支出共计1845.55万元,比上年增加30.96万元。增加的主要原因是人员变动及部分人员2025年工资薪金调整后本年度预算支出增加。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计1845.55万元(其中:一般公共预算财政拨款1845.55万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计1845.55万元(其中:一般公共服务支出科目1480.41万元,占财政拨款支出的80.22 %;城乡社区支出科目339.10万元,占财政拨款支出的18.37%;农林水支出科目26.04万元,占财政拨款支出的1.41%,年末结转结余0万元。),年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加30.96万元,增加的主要原因是人员变动及部分人员2025年工资薪金调整后本年度预算支出增加。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明。

2026年本部门一般公共预算支出共计1845.55万元,其中:基本支出1506.45万元,占一般公共预算支出的81.63%;项目支出339.10万元,占一般公共预算支出的18.37%。

按照支出功能科目类级区分:(201)一般公共服务支出(03)政府办公厅(室)及相关机构事务(01)行政运行科目397.85万元,占一般公共预算的21.56%;(201)一般公共服务支出(03)政府办公厅(室)及相关机构事务(50)事业运行科目745.06万元,占一般公共预算的40.37%;(208)社会保障和就业支出-(20805)行政事业单位养老支出-(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目128.97万元,占总支出的6.99%;(208)社会保障和就业支出-(20899)其他社会保障和就业支出-(2089999)其他社会保障和就业支出科目8.20万元,占总支出的0.45%;(210)卫生健康支出-(21011)行政事业单位医疗-(2101101)行政单位医疗科目11.80万元,占总支出的0.64%;(210)卫生健康支出-(21011)行政事业单位医疗-(2101102)事业单位医疗科目32.51万元,占总支出的1.76%,(210)卫生健康支出-(21011)行政事业单位医疗-(2101103)公务员医疗补助科目34.93万元,占总支出的1.89%;(212)城乡社区支出(05)城乡社区环境卫生(01)城乡社区环境卫生支出科目339.10万元,占一般公共预算的18.37 %;(213)农林水支出(01)农业农村(26)农村社会事业科目0.55万元,占一般公共预算的0.03%;(213)农林水支出(07)农村综合改革(05)对村民委员会和村党支部的补助科目25.49万元,占一般公共预算的1.38%;(221)住房保障支出-(22102)住房改革支出-(2210201)住房公积金科目121.09万元,占总支出的6.56%。

本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加30.96万元。增加的主要原因是人员变动及部分人员2025年工资薪金调整后本年度预算支出增加。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2026年本部门一般公共预算基本支出合计1506.45万元,其中:其中人员经费1341.16万元,占一般公共预算基本支出的89.03%;公用经费165.29万元,占一般公共预算基本支出的10.97%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出1241.06万元,占人员经费的92.54%;对个人和家庭的补助支出100.10万元,占人员经费的7.46%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出165.29万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加50.65万元,主要原因:人员变动及部分2025年工资薪金调整后本年度预算增加。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费6万元,比上年减少2万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元;公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元;公务车购置及运行维护费6万元,比上年减少2万元,减少的主要原因是公务用车保有量减少,2025年处置报废公务车4辆后,2026年所需预算运行维护费减少。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第三部分  兴义市人民政府兴泰街道办事处其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排339.10万元。其中:清扫保洁、清运垃圾等运行维护经费项目339.10万元,占项目支出的100%。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算165.29万元,比上年增加15.13万元,增长10.08%。主要原因是人员变动及2130705对村民委员会和村党支部的补助公用经费预算增加。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初,本单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年初资产总额5666.59万元,其中:流动资产5605.53万元,固定资产200.92万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门整体支出绩效管理,涉及财政资金1845.55万元,其中纳入绩效目标管理项目1个,涉及财政资金339.10万元。部门整体支出年度绩效目标是:全面完成市政府下达的各项任务指标,在保质保量的前提下,努力提高效率;以基层组织建设为抓手,强化干部队伍自身建设;以推进项目建设为重点,增强经济发展后劲;以精细化管理为抓手,提升辖区城市品质;以切实改善民生为目标,促进社会事业统筹发展。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

(联系人:王安翠;电话:0859-3917958 )

兴义市人民政府兴泰街道办事处2026年部门预算公开套表.xls


兴义市人民政府兴泰街道办事处

2026年3月3日     

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