兴义市人民政府兴泰街道办事处2024年部门预算及“三公”经费预算信息

{{'部门预算' == '' ? '' : '来源:部门预算'}} 发布时间:2024-03-19 【字体: 打印 关闭

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兴义市人民政府兴泰街道办事处2024年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录


第一部分 兴义市人民政府兴泰街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分兴义市人民政府兴泰街道办事处2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分兴义市人民政府兴泰街道办事处其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分兴义市人民政府兴泰街道办事处2024年预算公开报表(附件)

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)

六、2024年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、2024年项目支出预算总表

十二、2024年单位政府采购预算表


第一部分  兴义市人民政府兴泰街道办事处概况


一、部门主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议决定。

2、贯彻落实新时代党的建设总要求,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作,全面落实基层党支部标准化、规范化建设,强化党建引领基层治理。

3、推进全面从严治党,加强党风廉政建设和反腐败工作。

4、全面加强基层宣传思想文化工作,严格落实意识形态工作责任制。

5、推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。

6、组织领导、推进实施、综合协调辖区城镇管理、人口和计划生育管理、社会管理、新市民管理、经济发展、农业农村、林业、水利、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等综合管理工作。

7、领导基层自治工作,健全完善基层治理体系,促进村(社区)、村(居)民委员会建设,发挥村(社区)、村(居)民委员会基层群众性自治组织作用,不断提升基层治理水平与服务效能。

8、负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、消防安全、防汛、防火、防疫、气象(地质)灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

9、承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决和网格化责任落实机制,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

10、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

11、推进街道、村(社区)两级党务政务服务平台标准化建设,落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革,建立健全群众办事一次办结机制。

12、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置情况:兴义市人民政府兴泰街道办事处部门预算由部门以下构成:兴义市人民政府下辖办事处,单位性质行政,党政机构(6个),即党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城镇规划建设和生态环境办公室;事业部门9个(财政全额补助事业),即党务政务服务中心、农业农村服务中心(乡村振兴服务中心)、社会事务服务中心、文化科技创新服务中心(新时代文明实践所)、城市管理服务中心、应急管理服务中心、社会治安综合治理中心(网格化管理服务中心)、退役军人服务站、综合行政执法队。

三、部门人员构成:兴义市兴泰街道办事处核定行政编制24人(行政编制20名,行政工勤编制4名),在职实有20人,事业编制68人,在职实有52人,其他人员28人。行政退休人员15人,事业退休人员9人。

四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。


第二部分   兴义市人民政府兴泰街道办事处2024年预算安排说明


一、2024年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计1552.74万元,其中:财政拨款收入1552.74万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元;相应安排部门支出共计1552.74万元,按照支出功能科目类级区分:其中:一般公共服务支出(201)科目1287.47万元,城乡社区支出(212)科目239.23万元,农林水支出(213)科目26.04万元。年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计1552.74万元,其中:财政拨款收入1552.74万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%,附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%,其他收入0万元,占总收入的0%。

(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计1552.74万元,其中:基本支出1313.51万元,占总支出的84.59%;项目支出239.23万元,占总支出的15.41%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分:(201)一般公共服务支出(03)政府办公厅(室)及相关机构事务(01)行政运行科目480.38万元,占总支出的30.94%;(201)一般公共服务支出(03)政府办公厅(室)及相关机构事务(50)事业运行科目807.09万元,占总支出的51.98%;(212)城乡社区支出(08)国有土地使用权出让收入安排的支出(99)其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目239.23万元,占总支出的15.40%;(213)农林水支出(01)农业农村(26)农村公益事业科目0.55万元,占总支出的0.04%;(213)农林水支出(07)农村综合改革(05)对村民委员会和村党支部的补助科目25.49万元,占总支出的1.64%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1552.74万元,比上年增加262.88万元。增加的主要原因是人员变动及工资薪金调整、2024年预算增加业务费和其他商品服务支出、2024年含批复基金(清扫保洁费)239.23万元,支出共计1552.74万元,比上年增加262.88万元。增加的主要原因是人员变动及工资薪金调整、2024年预算增加业务费和其他商品服务支出、2024年含批复基金(清扫保洁费)239.23万元。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1552.74万元(其中:一般公共预算财政拨款1313.51万元,占财政拨款收入的84.59%;政府性基金预算财政拨款239.23万元,占财政拨款收入的15.41%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结转结余0万元。相应安排支出共计1552.74万元(其中:一般公共服务支出科目1287.47万元,占财政拨款支出的82.91%;城乡社区支出科目239.23万元,占财政拨款支出的15.41%;农林水支出科目26.04万元,占财政拨款支出的1.68%,年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加262.88万元,主要原因:人员变动及工资薪金调整、2024年预算增加业务费和其他商品服务支出、2024年含批复基金(清扫保洁费)239.23万元。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计1313.51万元,其中:基本支出1313.51万元,占一般公共预算支出的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分:(201)一般公共服务支出(03)政府办公厅(室)及相关机构事务(01)行政运行科目480.38万元,占总支出的36.57%;(201)一般公共服务支出(03)政府办公厅(室)及相关机构事务(50)事业运行科目807.09万元,占总支出的61.45%;(213)农林水支出(01)农业农村(26)农村公益事业科目0.55万元,占总支出的0.04%;(213)农林水支出(07)农村综合改革(05)对村民委员会和村党支部的补助科目25.49万元,占总支出的1.94%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加23.65万元,主要原因:人员变动及工资薪金调整,及2024年预算增加业务费及其他商品服务支出。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计1313.51万元,其中:其中人员经费1142.27万元,占一般公共预算基本支出的86.96%;公用经费171.24万元,占一般公共预算基本支出的13.04%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出1043.68万元,占人员经费的91.37%;对个人和家庭的补助支出98.59万元,占人员经费的8.63%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出171.24万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加23.65万元,主要原因:人员变动及工资薪金调整,及2024年预算增加业务费及其他商品服务支出。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费8万元,比上年增加(减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是因公出国(境)预计团组数及人数增加(减少)情况;公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加(减少)情况;公务车购置及运行维护费8万元,比上年增加(减少)0万元,比上年无增减变化。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位2024政府性基金预算支出239.23万元,比上年增加239.23万元,主要原因是:2024年含批复政府性基金清扫保洁、清运垃圾等运行维护经费239.23万元。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。


第三部分  兴义市人民政府兴泰街道办事处其他重要事项说明


一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排239.23万元。其中:清扫保洁、清运垃圾等运行维护经费项目239.23万元,占项目支出的100%。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算171.24万元,比上年增加45.69万元,增长36.39%。主要原因是2024年预算增加业务费及其他商品服务支出、在职人员公用经费因人员调整而变化。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额178.47万元,其中:流动资产0万元,固定资产177.44万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产1.03万元,其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门兴义市人民政府兴泰街道办事处整体支出绩效管理,涉及财政资金1552.74万元,其中纳入绩效目标管理项目1个(预算批复表中的“项目支出”个数),涉及财政资金239.23万元。部门整体支出年度绩效目标是:全面完成市政府下达的各项任务指标,在保质保量的前提下,努力提高效率、以基层组织建设为抓手,强化干部队伍自身建设、以推进项目建设为重点,增强经济发展后劲、以精细化管理为抓手,提升辖区城市品质、以切实改善民生为目标,促进社会事业统筹发展。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

    

联系人:黎丽                  电话:15870381113


兴义市人民政府兴泰街道办事处

2024年3月12日



兴义市人民政府兴泰街道办事处2024年部门预算公开套表.xls



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